文|財富質點 杜一蘭
(圖源:晶科能源官網)
“晶科能源2023半年報交出亮眼答卷!”
8月14日,晶科能源發布2023年半年報,報告期內,公司實現營業收入536.24億元,同比增長60.52%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤38.43億元,同比增長324.58%。
晶科能源認為,報告期內經營業績的增長,主要源于公司N型TOPCon高效電池已進入大規模量產化階段,憑借性價比優勢在全球市場供不應求,并享有一定溢價。晶科能源官方微信公眾號顯示,“全球組件王者,光伏產品總出貨33.1GW;全球首家!單季度N型出貨10GW+。”
半年報發布次日,即8月15日,晶科能源股價大跌,報收10.42元/股,較前一交易日下跌11.99%。業績大漲為何股價大幅下跌?《雪浪商業》就此向晶科能源發送了郵件,截至發稿,對方尚未回復。
此外,8月14日,晶科能源還發布了一則定增公告,公司擬向特定對象發行股票募集資金總額不超過97億元,用于山西晶科一體化大基地相關項目建設,以及補充流動資金或償還銀行借款。
值得一提的是,今年4月,晶科能源發行100億可轉債,截至2023年6月30日,該募集資金還有402,857.53萬元尚未使用。且半年報顯示,截至報告期末,晶科能源貨幣資金約248.55億元。
01、業績大增
據晶科能源官網介紹,公司是一家全球知名、極具創新力的太陽能科技企業,產品服務于全球160余個國家和地區的3000余家客戶,多年位列全球組件出貨量冠軍,于2022年在上海證券交易所科創板上市。
公告顯示,今年上半年晶科能源各項關鍵經營指標實現快速增長,其中營業收入為536.24億元,同比增長60.52%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤38.43億元,同比增長324.58%。截至報告期末,公司總資產為1,209.49億元,歸屬于上市公司股東的凈資產為309.66億元。
對此晶科能源公告顯示,報告期內經營業績的增長,主要源于公司N型TOPCon高效電池已進入大規模量產化階段, 憑借性價比優勢在全球市場供不應求,并享有一定溢價。公司憑借N型技術的先發優勢以及不斷 提升的產能一體化水平,N型產品出貨占比快速提升,同時積極應對供應鏈價格波動和國際市場的政策變化,實現出貨量的領先和利潤快速增長。
同時公告顯示,2023年上半年,晶科能源共向全球銷售了33.1GW光伏產品,其中組件約 30.8GW,N型組件約16.4GW,銷售規模處于全球領先水平。2023年第三季度,公司組件出貨預期為19-21GW。
半年報發布后,晶科能源第二季度經營情況也顯露出來。
根據晶科能源2023年第一季度報告,報告期內,公司實現營業收入約231.53億元,同比增長57.7%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約為16.58億元,同比增長313.36%。由此測算,晶科能源2023年第二季度的營業收入、凈利潤分別約為304.71億元、21.85億元,環比增長,同比也大幅增長。
晶科能源2022年年報顯示,第二季度公司的營業收入約為187.26億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤約為5.04億元。
晶科能源第二季度業績大幅增長的原因是什么?《雪浪商業》就此向晶科能源發送了郵件,截至發稿,對方尚未回復。
此前,胡潤研究院發布的《2023家大業大酒·胡潤全球富豪榜》顯示,晶科能源董事長李仙德財富160億,排名1415,排名上升了293位。
02、定增擴產
在披露半年報的同時,晶科能源發布的另一份公告引起市場關注。
公告顯示,晶科能源擬向不超過35名特定對象發行A股股票,募集資金總額不超過970,000.00萬元(含本數),扣除發行費用后,擬將12億募資用于山西晶科一體化大基地年產28GW高效組件智能化生產線項目建設、40億募資用于山西晶科一體化大基地年產28GW切片與高效電池片智能化生產線項目建設、20億募資用于山西晶科一體化大基地年產28GW單晶拉棒切方智能化生產線項目、25億募資用于補充流動資金或償還銀行借款。
同時公告顯示,本次發行完成后,公司的凈資產及總資產規模均會有所提高,公司資產負債率將有所下降,有利于提高公司的抗風險能力;流動比率和速動比率將進一步提高,有利于提高公司的短期償債能力。
并且,隨著相關募集資金投資項目效益的實現,有利于公司業務經營規模的持續穩定擴大,提升公司未來的盈利水平,并進一步提高公司的市場競爭力與市場占有率,實現股東利益的最大化。
值得一提的是,今年4月,晶科能源發行可轉債,募集資金100億元,扣除發行費用(不含稅)后的募集資金凈額為996,810.87萬元,擬用于年產11GW高效電池生產線項目、二期20GW拉棒切方項目一階段10GW工程建設項目等建設,以及擬投入30億募資補充流動資金及償還銀行借款。
晶科能源公告顯示,截至2023年6月30日,上述可轉債募資累計已使用595,868.12萬元,尚未使用402,857.53萬元。
此外根據晶科能源半年報,截至2023年6月30日,公司貨幣資金為24,854,810,492.91元,較2022年年底的19,985,441,372.61元增長近50億元;同期其短期借款為8,383,266,999.92元,較2022年年底有所減少;一年內到期的非流動負債為2,200,035,055.74元,較2022年年底增加約7.65億元。
半年報顯示,截至本報告期末,晶科能源總資產為1,209.49億元,增長14.49%。同期公司受限資產余額為204.16億元,主要為銀行保證金以及公司為取得融資進行的資產抵押等。
其中所有權或使用權受到限制的貨幣資金為11,260,367,886.79元,受限原因為定期存單質押用于開具承兌匯票、信用證、保函、借款及承兌匯票、信用證、保函、借款等保證金。
在近期的業績說明會和路演活動上,晶科能源也就再融資原因等相關問題進行了回復。晶科能源表示,第一,光伏行業需求景氣度較高且技術迭代快,為滿足市場需求,亟需資本性投資以鞏固公司在市場和技術方面的領先優勢。
第二,公司上市時間較同行相對較短,股權再融資有利于公司降低資產負債率和財務成本。
第三,目前公司定向增發再融資項目基于公司實際運營需求而制定,將專注于綜合優勢明顯的山西一體化項目投資,其中優勢包括:區域輻射廣、港口運輸便捷、電力成本低、產 能規劃領先、數字化增效快、人力成本少、碳足跡溯源明確等。未來隨著公司擴產項目逐步落地,公司有信心通過此次再融資擴產計劃進一步夯實公司核心競爭力。