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美年健康(002044.SZ):預計2024年中期實現凈利潤-2.57億元至-1.77億元,同比下跌 5017.34%至3486.65%

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美年健康(002044.SZ):預計2024年中期實現凈利潤-2.57億元至-1.77億元,同比下跌 5017.34%至3486.65%

美年健康:預計2024年中期實現凈利潤-2.57億元至-1.77億元,同比下跌 5017.34%至3486.65%

圖片來源: 圖蟲

       2024年7月11日,A股上市公司美年健康(002044.SZ)發布2024年中期業績預告。

       預告營業收入40.6億元至43.5億元。預告凈利潤為-2.57億元至-1.77億元,預告凈利潤同比下跌5017.34%至3486.65%。預告扣非凈利潤為-2.67億元至-1.87億元。

       公司基于以下原因作出上述預測:報告期內,公司堅持“保質、增收、提效、降本”的工作主線,以醫療與服務品質驅動,多渠道拓展優質客戶,持續優化客戶結構,聚力數字化運營與賦能,充分發揮美年產品創新力,打造團檢個檢雙輪驅動模式,持續構建精細化運營的1公司于2023年下半年取得對沈陽和平奧亞醫院有限公司、廈門市慈銘健康管理有限公司、深圳市益爾康健康管理有限公司、成都金牛美年大健康管理咨詢有限公司的控制,由于合并方與被合并方均為公司實際控制人控制的企業,因此該項交易構成同一控制下企業合并,已按照企業會計準則的相關要求對比較數據進行了追溯調整。健康管理閉環體系。公司所處的健康體檢行業受到節假日分布、企事業單位的財務核算周期及居民體檢習慣等因素影響,具有較強的季節性特征。在上半年的業務淡季,公司整體體檢訂單穩定良好,客單價穩定提升,第二季度營收同比去年同期實現正增長。上半年收入同比下降原因,主要系去年一季度同期因外部環境影響營業收入基數較高,各個企業年度會議比過去兩年明顯增加,節假日期間出游人次明顯提升,影響已簽單客戶延遲到檢,導致一季度收入同比下滑。上半年利潤下降的主要原因系單店平均收入下滑,參轉控門店數量增加后在淡季營收未有充分釋放,而淡季的房租、人員工資等為固定支出;加之公司實施的員工持股計劃計提與股份支付相關的費用較上年同期增加約3,000萬元所致。基于公司上半年體檢訂單穩定良好,受到檢節奏影響的業務將在下半年三季度逐步釋放,公司將積極采取各項措施,合理科學地安排下半年旺季接待排期,在保障提升服務質量的前提下發揮最大檢能。下半年,公司將依托“多元增收、降本增效、提升人均消費”三大路徑,致力于實現“數智驅動、多元增長與高質量利潤為導向的可持續增長”,具體體現為:1)持續優化客戶結構,提高優質客戶滲透率,穩定提升客單價;2)持續加強“團檢轉個檢”和私域流量運營,強化團單的裂變與沉淀,以優勢學科創新產品強化復購與流量變現;3)持續強化重點學科建設,深度挖掘優勢高潛專精特新產品貢獻業績增量,如膠囊胃鏡機器人、基因產品、腦健康、肺健康、血糖管理、肝健康、女性健康中心(乳腺癌早篩/E6E7)、保險產品的專檢產品與服務包等;4)持續強化數智AI人工智能技術與醫療服務領域的深度賦能與創新應用,為客戶提供優質的健康管理服務,并持續推動落實降本增效各項措施,持續提升人效與坪效;5)持續強化品牌公信力,充分發揮品牌勢能,加大與國內一流科研院所合作力度。在主動健康和消費醫療持續高速成長的風口下,持續強化立體化智能化營銷體系建設,更好地迎接下半年整體體檢旺季。


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美年健康

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美年健康(002044.SZ):預計2024年中期實現凈利潤-2.57億元至-1.77億元,同比下跌 5017.34%至3486.65%

美年健康:預計2024年中期實現凈利潤-2.57億元至-1.77億元,同比下跌 5017.34%至3486.65%

圖片來源: 圖蟲

       2024年7月11日,A股上市公司美年健康(002044.SZ)發布2024年中期業績預告。

       預告營業收入40.6億元至43.5億元。預告凈利潤為-2.57億元至-1.77億元,預告凈利潤同比下跌5017.34%至3486.65%。預告扣非凈利潤為-2.67億元至-1.87億元。

       公司基于以下原因作出上述預測:報告期內,公司堅持“保質、增收、提效、降本”的工作主線,以醫療與服務品質驅動,多渠道拓展優質客戶,持續優化客戶結構,聚力數字化運營與賦能,充分發揮美年產品創新力,打造團檢個檢雙輪驅動模式,持續構建精細化運營的1公司于2023年下半年取得對沈陽和平奧亞醫院有限公司、廈門市慈銘健康管理有限公司、深圳市益爾康健康管理有限公司、成都金牛美年大健康管理咨詢有限公司的控制,由于合并方與被合并方均為公司實際控制人控制的企業,因此該項交易構成同一控制下企業合并,已按照企業會計準則的相關要求對比較數據進行了追溯調整。健康管理閉環體系。公司所處的健康體檢行業受到節假日分布、企事業單位的財務核算周期及居民體檢習慣等因素影響,具有較強的季節性特征。在上半年的業務淡季,公司整體體檢訂單穩定良好,客單價穩定提升,第二季度營收同比去年同期實現正增長。上半年收入同比下降原因,主要系去年一季度同期因外部環境影響營業收入基數較高,各個企業年度會議比過去兩年明顯增加,節假日期間出游人次明顯提升,影響已簽單客戶延遲到檢,導致一季度收入同比下滑。上半年利潤下降的主要原因系單店平均收入下滑,參轉控門店數量增加后在淡季營收未有充分釋放,而淡季的房租、人員工資等為固定支出;加之公司實施的員工持股計劃計提與股份支付相關的費用較上年同期增加約3,000萬元所致。基于公司上半年體檢訂單穩定良好,受到檢節奏影響的業務將在下半年三季度逐步釋放,公司將積極采取各項措施,合理科學地安排下半年旺季接待排期,在保障提升服務質量的前提下發揮最大檢能。下半年,公司將依托“多元增收、降本增效、提升人均消費”三大路徑,致力于實現“數智驅動、多元增長與高質量利潤為導向的可持續增長”,具體體現為:1)持續優化客戶結構,提高優質客戶滲透率,穩定提升客單價;2)持續加強“團檢轉個檢”和私域流量運營,強化團單的裂變與沉淀,以優勢學科創新產品強化復購與流量變現;3)持續強化重點學科建設,深度挖掘優勢高潛專精特新產品貢獻業績增量,如膠囊胃鏡機器人、基因產品、腦健康、肺健康、血糖管理、肝健康、女性健康中心(乳腺癌早篩/E6E7)、保險產品的專檢產品與服務包等;4)持續強化數智AI人工智能技術與醫療服務領域的深度賦能與創新應用,為客戶提供優質的健康管理服務,并持續推動落實降本增效各項措施,持續提升人效與坪效;5)持續強化品牌公信力,充分發揮品牌勢能,加大與國內一流科研院所合作力度。在主動健康和消費醫療持續高速成長的風口下,持續強化立體化智能化營銷體系建設,更好地迎接下半年整體體檢旺季。

未經正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。
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